用友T3可以通过以下步骤实现反结账操作:
1. 登录用友T3财务管理系统,选择“账务处理”模块;
2. 进入“期末结转”界面,选择需要反结账的会计期间;
3. 点击“反结账”按钮,系统会弹出确认对话框,确认后即可开始反结账;
4. 反结账过程中,系统会自动撤回已经结转的会计凭证并还原原始凭证,还原后的凭证将进入“待处理”状态;
5. 完成反结账操作后,可以在“待处理”界面查看还原后的凭证,根据需要进行修改和处理。
因此,用友T3的反结账操作可以帮助财务人员纠正错误的期末结转操作,提高会计数据的准确性和可靠性。

用友t3如何反结账 扩展

用友T3可以通过以下步骤进行反结账操作。
首先在T3系统中登录到凭证会计首页,然后点击“结账”按钮,接着选择“反结账”选项,输入反结账所需的凭证日期以及反结账原因等必要信息,最后点击“确认”按钮即可完成反结账的操作。
需要注意的是,反结账操作会导致之前结账的凭证和账务信息全部清空,所以在进行反结账之前请认真核实是否需要进行该操作,并备份好之前结账的数据以防数据丢失。

用友t3如何反结账

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